大通回族土族自治县人民检察院2016年部门决算

发布日期:2017年10月13日 浏览次数:
[返回上页] [打印本页] [关闭页面]



决算部门名   称     大通县人民检察院  

决算部门负 责 人         王水明         

决算部门报 告 人         马秀芳         



目录


第一部分 检察院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明


第四部分名词解释




第一部分 检察院部门概况


一、部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。


二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数74人,其中在职人员56人,离休人员0人,退休人员17人,遗属1人。



第二部分 大通县人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1356.24 

一、一般公共服务支出

35


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38

1070.39 

四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42

112 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

78.58 


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

50.59 


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

1356.24 

本年支出合计

58

 1311.56

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26

34.71 

交纳所得税

60


基本支出结转

27


提取职工福利基金

61


项目支出结转和结余

28


转入事业基金

62


经营结余

29


其他

63



30


年末结转和结余

64

 79.39


31


基本支出结转

65



32


项目支出结转和结余

66



33


经营结余

67


总计

34

1390.95 

总计

68

 1390.95









 

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1356.24 

1356.24 







204

公共安全支出

1088.74 

1088.74 







20401

检察

1088.74 

1088.74 







2040401

 行政运行

796.6 

796.6 







2040404

 查办和预防职务犯罪

242

242

 

 

 

 

 


2040499

其他检察支出

50.14

50.14

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

127.42

127.42

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

127.42

127.42

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.39

76.39

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.76

23.76

 

 

 

 

 


2080599

 其他行政事业离退休支出

27.27

27.27

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

78.62

78.62

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

78.62

78.62

 

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

35.28

35.28

 

 

 

 

 


2100503

 公务员医疗补助

43.34

43.34

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

61.46

61.46

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

61.46

61.46

 

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

61.46

61.46

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1311.56 

1027.47 

284.08 





204

公共安全支出

1070.39 

786.3 

284.08 





20401

检察

1070.39 

786.3 

284.08 





2040401

 行政运行

786.31 

786.3 






2040404

 查办和预防职务犯罪

233.94 


233.94 





2040499

其他检察支出

50.14 


50.14 





208

社会保障和就业支出

112 

112 






20805

行政事业单位离退休

112

112

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.39

76.39

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.11

12.11

 

 

 

 


2080599

 其他行政事业离退休支出

23.5

23.5

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

78.58

78.58

 

 

 

 


21005

医疗保障

78.58

78.58

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

35.24

35.24

 

 

 

 


2100503

 公务员医疗补助

43.34

43.34

 

 

 

 


221

住房保障支出

50.59

50.59

 

 

 

 


22102

住房改革支出

50.59

50.59

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

50.59

50.59

 

 

 

 









财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1356.24 

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34

1070.39 

1070.93 



5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

112 

112 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

78.58 

78.58 



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

50.59 

50.59 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1356.24 

本年支出合计

77

1311.56 

1311.56 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26

34.71 

年末财政拨款结转和结余

79

79.39 

79.39 


一、一般公共预算财政拨款

27

34.71 

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

1390.95 

总计

83

1390.95 

1390.95 














 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:大通县人民检察院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1311.56

1027.47

284.08

204

公共安全支出

1070.39 

786.3 

284.08 

20401

检察

1070.39 

786.3 

284.08 

2040401

 行政运行

786.31 

786.3 


2040404

 查办和预防职务犯罪

233.94 


233.94 

2040499

其他检察支出

50.14 


50.14 

208

社会保障和就业支出

112 

112 


20805

行政事业单位离退休

112

112

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.39

76.39

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.11

12.11

 

2080599

 其他行政事业离退休支出

23.5

23.5

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.58

78.58

 

21005

医疗保障

78.58

78.58

 

2100501

 行政单位医疗

35.24

35.24

 

2100503

 公务员医疗补助

43.34

43.34

 

221

住房保障支出

50.59

50.59

 

22102

住房改革支出

50.59

50.59

 

2210201

 住房公积金

50.59

50.59

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

719.92

302

商品和服务支出

121.13

310

其他资本性支出


30101

基本工资

197.09

30201

办公费

20.85 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

343.89

30202

印刷费

0.8

31002

办公设备购置


30103

奖金

 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

 78.58

30204

手续费

0.009

31004

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

0.065

31005

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

0.37

31006

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.39

30207

邮电费


31007

物资储备


30109

职业年金缴费

12.11

30208

取暖费

 

31008

土地补偿


30199

其他工资福利支出

11.86 

30209

物业管理费


31009

安置补助


303

对个人和家庭的补助

186.42

30211

差旅费

1.2

31010

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31011

拆迁补偿


30302

退休费

 

30213

维修(护)费


31012

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置


30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股


30305

生活补助

0.63

30216

培训费

8.68 

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

3.5

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

 

30224

被装购置费

2

30402

事业单位补贴


30309

奖励金

111.85 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息


30310

生产补贴

 

30226

劳务费

23.24

30404

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

    50.59

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

9.22

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

1.11 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

22.23

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

 

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用

 







30299

其他商品和服务支出

51.16


 


人员经费合计

 906.34

公用经费合计

 121.13













 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:大通县人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.59

3.3 

14.52 


14.52 

5.77 

18.02 

0 

14.52

 

14.52 

3.5 
































第三部分  2016年度部门决算情况说明


一、关于2016年度部门决算收支总体情况说明

大通回族土族自治县人民检察院2016年度收支总决算1390.95万元,比2016年收支总决算增加549.19万元。主要原因是:2016年度较2015年度人员工资有所增加且由于办案量的上升致使政法转移支付增加。其中:

(一)收入总计1390.95万元。包括:

1、财政拨款收入1356.24万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余34.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余。

(二)支出总计1390.95万元。包括:    

1、公共安全(类)支出1070.39万元,主要用于检察方面的各项支出。

2、社会保障和就业(类)支出112万元,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生和计划生育支出78.58万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗卫生方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出50.59万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年79.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


二、关于2016年度收入决算情况说明

(一)本年收入合计1356.24万元,其中:财政拨款收入1356.24万元,占100%。2016年决算数比2015年度增加329.52万元,主要原因:一是按照国家相关政策人员工资的增加;二是案件量增加致使办案费支出的增加。

(二)财政拨款收入决算构成情况。2016年财政拨款收入中行政运行796.6万元、查办和预防职务犯罪242万元、其他检察支出50.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.76万元、其他行政事业单位离退休支出27.27万元、行政单位医疗35.28万元、公务员医疗补助43.34万元、住房公积金61.46万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

(一)本年支出合计1311.56万元,其中:基本支出1027.47万元,占73.9%;项目支出284.08万元,占20.43%。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款支出用于以下几个方面:行政运行786.3万元、查办和预防职务犯罪233.95万元、其他检察支出50.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.11万元、其他行政事业单位离退休支出23.5万元、行政单位医疗35.24万元、公务员医疗补助43.34万元、住房公积金50.59万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)大通回族土族自治县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算1390.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加364.23万元,增长35.4%。主要原因:一是按照国家相关政策人员工资的增加;二是案件量增加致使办案费支出的增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出用于以下几个方面:公共安全(类)支出1070.4万元,占81.6%;社会保障和就业(类)支出112万元,占8.54%;医疗卫生和计划生育支出78.58万元,占6%;住房保障支出(类)支出50.59万元,占3.86%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1027.47万元。其中:

1、工资福利支出719.93万元。其中:基本工资197.1万元、津贴补贴343.89万元、其他社会保障缴费78.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.39万元、职业年金缴费12.11万元、其他工资福利支出11.86万元。

2、对个人和家庭的补助186.42万元。其中:生活补助0.63万元、奖励金111.85万元、住房公积金50.59万元、购房补贴1.11万元、采暖补贴22.23万元。

3、商品和服务支出121.13万元。其中:办公费20.85万元、印刷费0.8万元、水费0.065万元、电费0.37万元、差旅费1.2万元、培训费8.69万元、公务接待费3.5万元、被装购置费2万元、劳务费23.24万元、工会经费9.22万元、其他商品和服务支出51.17万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1356.24万元,占本年支出合计的97.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加329.52万元。主要原因一是按照国家相关政策人员工资的增加,二是案件量增加致使办案费支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、公共安全(类)支出1070.39万元,占78.92%,主要用于检察业务及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出112万元,占8.26%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出78.58万元,占5.8%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。


4、住房保障支出(类)支出50.59万元,占3.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年79.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为876.47万元,支出决算为1311.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是按照国家相关政策人员工资的增加;二是案件量增加致使办案费支出的增加。其中:

1、人员经费。年初预算为704.01万元,支出决算为906.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策人员工资的增加。

2、日常公用经费。年初预算为121.13万元,支出决算为121.13万元,完成年初预算的100%。

3、行政事业类项目支出。年初预算为51.34万元,支出决算为284.08万元,完成粘合处预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加致使办案费支出的增加。


六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1027.47万元,其中:人员经费906.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖费、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费121.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.59万元,其中:因公出国(境)费预算3.3万元,公务用车购置及运行费预算14.52万元,公务接待费预算5.77万元。支出决算为18.02万元,完成预算的76.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为公务用车运行费支出决算为14.52万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算的60.66%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算14.52万元,占100%;公务接待费支出决算3.5万元,占60.66%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出14.52万元。其中:公务用车运行费支出14.52万元,公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出3.5万元。其中:国内公务接待支出3.5万元,接待78批次,接待420人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.23万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.66万元,公务接待费支出决算数比上年数减少3.89万元。

八、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项,具体情况如下:

1、办公楼修缮项目。绩效目标:100%完成项目。预算资金安排及使用:预算安排资金35.23万元,实际支出35.15万元,结转0.08万元,完成年度预算99.77%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:完成项目目标。

2、办公设备购置项目。绩效目标:100%完成项目。预算资金安排及使用:预算安排资金15万元,实际支出14.99万元,结转0.01万元,完成年度预算99.93%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:完成项目目标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额109.93万元,其中:政府采购货物支出66.5万元、政府采购工程支出35.15万元、政府采购服务支出8.28万元。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,大通县人民检察院共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇: 暂无
青海省人民政府 西宁市人民政府网 西宁城西区政府网 西宁城中区政府网 西宁城东区政府网 西宁市城北区政府网 湟源县人民政府 湟中县人民政府 青海新闻网 大通县图书馆